沂南县审计局深入贯彻中央对内部审计工作的新要求,不断创新内部审计理念,加大内部审计监督力度,凝聚审计合力,消除监督盲区,推动全县审计监督全覆盖。
制度先行,理顺运行机制。沂南县出台《关于推进全县内部审计工作的实施意见》,从体制机制、工作重点、重点领域、组织保障等方面,以制度的形式保障内部审计工作全面铺开,统筹推进内部审计全覆盖。
以点带面,推动内审全覆盖。沂南县审计局在前期调研的基础上,按新设、提升、转型三种模式,选取了3个具有代表性的单位打造内部审计示范点。对新开展内审工作的单位,从机构设立、健全制度、制定计划等方面开展局面;对已具备一定内审基础的单位,进一步规范内审流程、全程跟紧指导、提升内审质量;对乡镇审计办公室,注重将“审计监督触角”延伸到内设机构,对上级涉农补贴资金、项目建设补助资金发放及重点工程项目等,通过事前、事中、事后跟踪,充分发挥审计监督作用,规范内部管理,促进内审监督常态化。
督促融合,强化结果运用。沂南县审计局将内部审计业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务同部署、同落实、同检查,加强对内部审计工作的指导监督,指导各单位内审机构紧紧围绕县委县政府重大任务落实,科学合理制定内部审计计划安排和审计重点,提升内部审计工作成效;有效利用内部审计成果,对内部审计已经发现并纠正的问题在审计时不再重复处理处罚。(张敬丽黄明霞)