政府投资基金
财政资金直达基层
索 引 号: | ynxrmzf/2018-00039990 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-09-02 |
发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 |
沂南县规划局2015年部门决算
沂南县规划局
2015年部门决算
目 录
第一部分:沂南县规划局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:沂南县规划局
2015年部门决算报表
表一:2015年度收入支出决算总表
表二:2015年度收入决算表
表三:2015年度支出决算表
表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:沂南县规划局 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:沂南县规划局 概况
沂南县规划局
主要职责内设机构和人员编制规定
根据县委、县政府关于政府机构改革的精神,沂南县规划局为县政府直属正科级事业单位。
一、职责调整
(一)取消已由国务院、省政府、市政府和县政府公布取消的行政审批事项。
(二)增加组织县域城镇体系规划编制,乡镇总体规划报批、审查及镇、乡、村规划项目审批、管理、验收职能。
二、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的方针政策、法律法规,负责拟定全县城乡规划管理及风景名胜区规划管理的规范性文件,并组织实施。
(二)负责组织全县城乡总体规划、分区规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、历史文化名城保护规划、风景名胜区规划和城市水源地保护规划的编制、报批与实施监督管理工作。
(三)负责城镇体系规划编制、报批和实施管理;负责村镇规划管理工作。
(四)负责城乡规划区国有土地使用权出让转让的规划管理工作,提出出让转让地块的规划条件及附图;参与城乡土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作。负责城乡地下空间开发利用规划管理工作。
(五)会同有关部门研究编制城乡建设项目年度计划;协助财政部门做好城乡基础设施配套费等有关规费的收缴工作。参与县域内大型项目的可行性研究等工程前期工作并负责规划选址;参与城乡规划区内河道流域规划。
(六)负责城乡规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地的选址定点和建筑工程、城镇道路、桥梁、各类管线、户外大型独立广告、城市雕塑、建筑小品、临时建筑等各类建设工程的规划审批,核发城镇规划区内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》;核发乡、村庄规划区内的《乡村建设规划许可证》。
(七)负责城镇规划区内各项建设的规划放线、验线和竣工规划验收,核发《建设工程竣工规划验收合格证》。
(八)负责对城乡各类土地利用和各项建设工程实施情况的规划监督检查,依法认定各类违法用地和违法建设;负责有关规划工作的行政复议和行政诉讼工作。
(九)负责全县城乡规划地理信息系统建设和管理;负责全县城乡规划设计资质审查及行业管理工作;负责城乡规划的科学研究、对外合作和交流工作;负责城乡规划档案管理。
(十)负责行使违反建设工程规划许可证的规定进行建设、影响城市规划的行为的行政处罚权。
(十一)负责承办沂南县规划委员会的日常工作;承办县委、县政府交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责,县规划局设5个职能科室。
(一)办公室
组织协调局机关日常工作;负责机关文秘、档案、保密、保卫、信息、信访、督办、会议组织、新闻宣传、人事工资、机构编制、离退休干部、计划生育和后勤服务等行政事务管理工作;负责城乡规划管理规费的收缴与管理工作;负责城乡规划建设发展战略和公共政策研究工作;负责规划局系统信息网络建设和科学发展规划;负责规划和建设项目资料的收集、整理和归档工作,并提供档案利用服务。
(二)规划编制科
负责组织协调城乡总体规划、分区规划、县域城镇体系规划、近期建设规划、各项专业规划、控制性详细规划、修建性详细规划的编制、报批及调整、变更等工作;参与土地利用总体规划编制工作,会同有关部门进行城市用地分等定级工作;会同有关部门编制城市国有土地使用权出让年度计划;负责城市规划区内城市空间资源开发利用规划编制和管理工作;参与县域内大型建设项目可行性研究等项目前期工作;负责城市规划区内建设项目的规划选址、定点,受理建设用地规划申请,核定建设用地的位置、界限,提供出让(划拨)土地的规划设计条件及附图,办理城市规划区内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》;负责城市规划设计单位的资质审查报批等行业管理工作;负责风景名胜区详细规划的审查报批工作;承办规划委员会日常工作。
(三)工程规划科
负责城市规划区内居住建筑、商业建筑、工业建筑、公用建筑、对外交通站场建筑、仓储建筑、市政设施建筑、特殊建筑等各类新建、扩建、改建工程的规划管理工作;负责大型户外独立广告、建筑立面装饰、装修、市政工程、建筑小品、工程管线等各类新建、扩建、改建工程的规划管理工作;负责组织各类大型建设工程方案的论证和评审工作;根据批准的规划方案和建设单位申请,提出建设工程规划设计要求,受理建筑设计方案和施工图的审查,办理城镇规划区内的《建设工程规划许可证》;负责城镇规划区内的建设工程的规划放线、验线和批后管理工作;参与建设工程的竣工规划验收工作;核发风景名胜区内各类建设项目规划审批文件;协助县财政部门做好城市基础设施配套费等有关规费的收缴工作;负责城乡规划业务统计工作。
(四)监督检查科
负责城乡规划工作的方针政策、法律法规的宣传教育工作,研究拟定城乡规划管理的规范性文件;负责城乡规划区内规划行政复议、诉讼和应诉工作;负责对城乡规划区内的土地利用和城乡规划的实施进行规划监督检查,认定各类违法用地和违法建设,拟定行政处罚意见;参与违法用地和违法建设;参与建设工程的放线、验线,负责城乡规划区内的各类建设工程项目的竣工规划验收工作,办理《建设工程竣工规划验收合格证》。
(五)村镇规划管理科
指导全县村镇规划工作,组织县域城镇体系规划编制、报批工作,负责审查、报批各乡镇总体规划;核发镇规划区内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》;核发乡、村庄规划区内的《乡村建设规划许可证》,负责镇规划区内的各类建设工程项目的竣工规划验收工作,办理《建设工程竣工规划验收合格证》。
四、人员编制
县规划局机关事业编制23名,配备局长1名、副局长3名,各职能科室配主任(科长)、副主任(副科长)各1 名。
二、部门决算单位构成
1、沂南县规划局预算单位
第二部分:沂南县 规划局 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
163.40 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
163.40 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
163.40 |
本年支出合计 |
163.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
163.40 |
支出总计 |
163.40 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
163.40 |
163.40 |
|
|
|
|
|
|
类 |
城乡社区支出 |
163.40 |
163.40 |
|
|
|
|
|
款 |
城乡社区规划与管理 |
163.40 |
163.40 |
|
|
|
|
|
项 |
城乡社区规划与管理 |
163.40 |
163.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
163.40 |
163.40 |
|
|
|
|
|
类 |
城乡社区支出 |
163.40 |
163.40 |
|
|
|
|
款 |
城乡社区规划与管理 |
163.40 |
163.40 |
|
|
|
|
项 |
城乡社区规划与管理 |
163.40 |
163.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
163.40 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
城乡社区支出 |
24 |
163.40 |
163.40 |
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
163.40 |
本年支出合计 |
29 |
163.40 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
163.40 |
合计 |
34 |
163.40 |
表五:公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
|
|
|
163.40 |
163.4 |
147.8 |
15.6 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
部门:沂南县规划局(本级) |
金额单位:元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
1,634,000.00 |
1,413,177.00 |
220,823.00 |
||
301 |
工资福利支出 |
1,189,077.00 |
1,189,077.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
550,134.00 |
550,134.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
638,943.00 |
638,943.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
217,123.00 |
|
217,123.00 |
|
30201 |
办公费 |
62,405.20 |
|
62,405.20 |
|
30207 |
邮电费 |
30,635.00 |
|
30,635.00 |
|
30211 |
差旅费 |
9,210.00 |
|
9,210.00 |
|
30215 |
会议费 |
1,700.00 |
|
1,700.00 |
|
30216 |
培训费 |
11,106.00 |
|
11,106.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
258.00 |
|
258.00 |
|
30228 |
工会经费 |
20,488.00 |
|
20,488.00 |
|
30229 |
福利费 |
11,832.00 |
|
11,832.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
69,488.80 |
|
69,488.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
224,100.00 |
224,100.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
24,100.00 |
24,100.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3,700.00 |
|
3,700.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3,700.00 |
|
3,700.00 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|||||
2.本表批复到款级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
表七:政府性基金收入支出决算表 |
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|
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|
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|
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|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
|
|
|
无 |
无 |
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6 |
|
6 |
|
4.4 |
1.6 |
|
|
6.48 |
|
6.48 |
0.03 |
第三部分: 沂南县规划局
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 163.4 万元。
1.财政拨款收入163.4万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 163.4 万元。包括:
1.一般公共服务(类)163.4 万元:主要用于工资福利支出147.8万元,商品和服务支出15.6万元。
4.社会保障和就业(类) 0 万元:主要用于(部、委、办、局)本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类) 0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
规划局2015 年度一般公共预算支出 163.4 万元,其中:基本支出 163.4 万元,项目支出 0 万元。
工资福利支出147.8万元。
商品和服务支出15.6万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。
……(按功能分类项级科目列示分析)
……
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化及情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算6.48 万元;公务接待费支出决算 0.03万元。较2014年减少17.1万元,主要是因为公车改革,减少公车运行维护费。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0 人次。开支内容包括:
……
(二)公务用车购置及运行费支出 4.4 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。……
公务用车运行支出 4.4 万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,规划局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 4.4 万元,平均每辆 2.2 万元。
(三)公务接待费支出 0.03 万元,2批次,8人次。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出163.4万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加46万元,增长40%。主要原因是:工资及津贴增加,还有办公费用增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0.37 万元,其中:政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆两辆,其中,领导干部用车1 辆、一般公务用车1 辆。