政府投资基金
财政资金直达基层
索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040058 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-08-18 |
发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 |
2015年沂南县红十字会部门决算
沂南县红十字会2015年部门决算
目 录
第一部分:沂南县红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:沂南县红十字会2015年部门决算报表
表一:2015年度收入支出决算总表
表二:2015年度收入决算表
表三:2015年度支出决算表
表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:沂南县红十字会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:沂南县红十字会概况
一、主要职能
(一)基本情况
县红十字会机关事业编制6名,财政全额拨款,配备会长1名(县政府领导兼任),常务副会长1名(正科级),副会长1名(副科级),股级领导职数2名。
(二)主要职能
沂南县红十字会是中国红十字会县级地方组织,列入群团序列,由县领导通知联系,其机关主要职责是:
1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,按照《中国红十字会章程》,指导本县地方红十字会工作,推进全县红十字事业的发展。
2、开展救灾备灾工作,参加国际、国内人道主义救援活动,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其它受害者进行救助。
3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展群众初级卫生救护训练和有益于青少年身体健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
4、推动无偿献血工作,协助上级有关部门建设中国造血干细胞捐献者资料库,协助遗体捐献工作。
5、承担县委、县政府和上级红十字会委托的其它工作。
二、部门决算单位构成
沂南县红十字会部门决算包括:沂南县红十字会决算。
纳入沂南县红十字会2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
沂南县红十字会 |
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第二部分:沂南县红十字会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
48.82 |
社会保障和就业支出 |
48.85 |
|
二、事业收入 |
|
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
四、其他收入 |
0.03 |
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…… |
|
|
|
|
…… |
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本年收入合计 |
48.85 |
本年支出合计 |
48.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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上年结转 |
|
结转下年 |
|
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|
收入总计 |
48.85 |
支出总计 |
48.85 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
48.85 |
48.82 |
|
|
|
|
0.03 |
|
类 |
208 |
48.85 |
48.82 |
|
|
|
|
0.03 |
款 |
20816 |
48.85 |
48.82 |
|
|
|
|
0.03 |
项 |
2081601 |
48.85 |
48.82 |
|
|
|
|
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
48.85 |
48.85 |
|
|
|
|
|
类 |
208 |
48.85 |
48.85 |
|
|
|
|
款 |
20816 |
48.85 |
48.85 |
|
|
|
|
项 |
2081601 |
48.85 |
48.85 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
48.82 |
一、社会保障和就业支出 |
18 |
48.82 |
48.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
19 |
|
|
|
|
3 |
|
|
20 |
|
|
|
|
4 |
|
|
21 |
|
|
|
|
5 |
|
|
22 |
|
|
|
|
6 |
|
|
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
48.82 |
本年支出合计 |
29 |
48.82 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
48.82 |
合计 |
34 |
48.82 |
表五:公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
|
|
|
48.82 |
48.82 |
48.82 |
38.49 |
10.33 |
|
0 |
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
48.82 |
48.82 |
48.82 |
38.49 |
10.33 |
|
0 |
|
|
||
20816 |
红十字事业 |
|
|
|
48.82 |
48.82 |
48.82 |
38.49 |
10.33 |
|
0 |
|
|
||
2081601 |
行政运行 |
|
|
|
48.82 |
48.82 |
48.82 |
38.49 |
10.33 |
|
0 |
|
|
表七:政府性基金收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.4 |
0 |
1.4 |
0 |
1.3 |
0.1 |
1.19 |
0 |
1.19 |
0 |
1.19 |
0 |
第三部分:沂南县红十字会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计48.85万元。
1.财政拨款收入48.82万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.03万元,为单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的利息收入。
(二)支出总计48.85万元。包括:
社会保障和就业支出(类)48.85万元:主要用于沂南县红十字会人员工资支出35.57万元、办公费等公用经费支出9.7万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
沂南县红十字会2015 年度一般公共预算支出48.85万元,其中:基本支出48.85万元。
具体为:社会保障和就业(类)红十字事业(款)支出48.85万元,主要用于行政运行、其他红十字会事业支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化及情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.19万元;公务接待费支出决算0 万较2014年增加1.17万元,主要是因为公车维护费用增加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.19万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.19万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,沂南县红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.19万元。
(三)公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出10.33万元,比2014年增加4.52万元,增长77 %。主要原因是:因开展全县范围内应急救护培训业务,进机关、进社区、进企业、进学校,办公用品费、宣传材料印刷费等费用相应增长。+
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0.63万元,其中:政府采购货物支出0.63万元(微机1台、打印机1台、传真机1台)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。