索 引 号: ynxrmzf/2018-00040063  公开方式: 主动公开  公开日期: 2016-09-01
 发布机构: 沂南县人民政府  公开范围: 全社会

2015年度经信局部门决算公开

 

 

 

沂南县经济贸易和信息化局

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:沂南县经信局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:2015年度收入支出决算总表

表二:2015年度收入决算表

表三:2015年度支出决算表

表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说

第一部分

 

 

 

沂南县经信局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能

沂南县经济贸易和信息化局,是县政府的经济综合管理部门,主要职责是:

(一)拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施, 推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问 题;参与制定全县经济发展战略目标及中长期规划;起草相关规范性文件。

(二)编制并组织实施近期工业经济和信息化产业运行调控 目标,监测、分析全县经济运行态势,调节日常经济运行;进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题;组织协 调煤电油运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度;负责成品油流通和全县煤炭经营监督管理;制定下达年度发用电量计划并监督执行;负责工业应急管理和产业安全相关工作。

(三)组织实施国家、省、市工业经济和信息化产业政策;研究提出优化产业布局、结构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案;规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目,推进新兴产业发展,组织实施淘汰落后生产能力工作。

(四)负责企业技术改造投资管理,编制并组织实施技术改 造投资中长期规划和年度计划;按照省、市、县有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目,拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策;依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查;推进投资主体多元化。

(五)研究提出企业技术进步的政策措施,指导技术创新、 技术引进和重大技术装备国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;组织实施有关技术创新重大专项。

(六)研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施,推进 企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展;研究提出扶持 和加快中小企业发展的政策措施,组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设;协调企业治乱减负工作;组织指导企业经营管理 人员的教育培训工作。

(七)参与制定全县运输、邮政、电信发展规划及有关政策; 拟订物流业发展规划和政策并组织实施;组织协调铁路、公路、 水运综合运输;指导协调铁路道口监护管理和综合治理;负责推进工业领域生产性服务业发展。

(八)负责工业行业管理,制定行业规划并组织实施,协调解决行业发展中的重大问题;联系工业和信息化领域社会中介组 织并指导其改革和调整;指导工业行业安全生产工作;负责县级 药品储备管理和中药材生产项目扶持管理;负责茧丝绸行业管理 和协调;指导和管理散装水泥推广工作;负责全县油区管理和石 油天然气管道设施保护等行政管理工作;负责承担履行《禁止化学武器公约》工作。

(九)负责审核申报国家级、省级、市级工业和信息化特色产业基地,认定县级工业和信息化特色产业基地;推进产业集群发展,组织培育区域品牌。

(十)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调 信息化建设中的重大问题;指导、协调信息资源的开发利用;指导协调全县电子政务建设;推动公共信息资源共享;促进信息技 术的推广应用。

(十一)推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发 展,协调推进软件产品研发与产业化;审核申报软件企业的认定 和软件产品的登记备案。

(十二)研究拟订全县信息网络发展的政策措施;推进面向 社会服务信息网络的资源共享和互联互通;会同有关部门建立和完善信息资源标准体系。

(十三)组织协调全县信息安全体系建设,统筹规划信息系 统数据库灾难备份建设;会同有关部门建立信息安全应急支持服 务体系;承担县国防动员委员会信息通信动员的日常工作。

(十四)统筹规划全县通信、广播电视网络及其他专用通信 网络规划建设;负责组织实施国家制定的通信业的技术政策、技 术体制和技术标准以及广播电视传输网络的技术体制和标准;负 责组织县内党政专用通信网络、救灾应急通信和其它重要通信的规划、建设与管理;保障县内党政专用通信与信息安全。

(十五)负责全县国防科技工业管理、煤炭工业管理和中小企业的指导、协调、服务工作。

(十六)承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工 作,指导工业和信息化企业开拓市场。

(十七)会同有关部门拟订促进外贸发展方式转变的政策,指导对外经济合作和企业国际化经营工作。

(十八)负责全县节能减排综合协调工作,负责建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,研究制定并组织实施能源、资源节约与综合利用规划和政策措施;负责组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能与环保产业;组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用及新能源开发工作,参与制定有关规划方案并组织实施;负责企业用能监督,贯彻落实监测计划。

(十九)贯彻落实国家、省、市关于资本市场发展的政策法规,参与制定全县企业上市总体规划及相关政策并组织实施;对全县企业上市、并购重组、债券发行进行指导、协调和服务,培育上市后备资源企业,规范上市公司运作;联络境内外证券、会计、法律等中介机构,对来我县开展涉及工业和信息化领域业务的中介机构进行筛查把关。

(二十)承办县委、县政府交办的其它事项

二、部门决算单位构成

沂南县经济贸易和信息化局预算包括:沂南县经信局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂南县经信局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 序号

单位名称

备 注

1

沂南县经济信局机关

 

2

县节约能源工作办公室

 

3

县工业项目办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 721.07

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防安全

 

四、其他收入

 

、、、、、、

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 54.16

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

3.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

406.67

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

721.07

本年支出合计

 463.83

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

结转下年

 257.24

 

 

 

 

收入总计

721.07

支出总计

 721.07

         

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

721.07

721.07

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

77.08

77.08

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

15.91

15.91

 

 

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

15.91

15.91

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

61.17

61.17

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

61.17

61.17

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

139.00

139.00

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

139.00

139.00

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

139.00

139.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

504.99

504.99

 

 

 

 

 

21502

制造业

94.00

94.00

 

 

 

 

 

2150299

其他制造业支出

94.00

94.00

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

388.99

388.99

 

 

 

 

 

2150501

行政运行

388.99

388.99

 

 

 

 

 

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2156002

专用设备购置和维修

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2156099

其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

463.83

384.67

79.16

 

 

 

208

社会保障和就业支出

54.16

 

54.16

 

 

 

20806

企业改革补助

15.91

 

15.91

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

15.91

 

15.91

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

38.25

 

38.25

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

38.25

 

38.25

 

 

 

211

节能环保支出

3.00

 

3.00

 

 

 

21110

能源节约利用

3.00

 

3.00

 

 

 

2111001

能源节约利用

3.00

 

3.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

406.67

384.67

22.00

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

384.67

384.67

 

 

 

 

2150501

行政运行

384.67

384.67

 

 

 

 

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

22.00

 

22.00

 

 

 

2156002

专用设备购置和维修

12.00

 

12.00

 

 

 

2156099

其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

699.07 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

22.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

、、、、、、

20

 

 

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

21

 

 54.16

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

 

 

 

 

6

 

十、节能环保支出

23

 

 3.00

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

24

 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

 

 

 

 

9

 

十三、交通运输支出

26

 

 

 

 

10

 

十四、资源勘探信息等支出

27

 

387.67

22.00 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

721.07

本年支出合计

29

463.83

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

257.24

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 721.07

合计

34

721.07

 

 

表五:公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出 

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

 

 

699.07

384.67 

384.67 

363.30 

21.37 

57.16 

257.24

4.31 

252.93 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

77.08

 

 

 

 

54.16

22.93

 

22.93

20806

企业改革补助

 

 

 

15.91

 

 

 

 

15.91

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

 

 

 

15.91

 

 

 

 

15.91

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

61.17

 

 

 

 

38.25

22.93

 

22.93

2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

61.17

 

 

 

 

38.25

22.93

 

22.93

211

节能环保支出

 

 

 

139.00

 

 

 

 

3.00

136.00

 

136.00

21110

能源节约利用

 

 

 

139.00

 

 

 

 

3.00

136.00

 

136.00

2111001

能源节约利用

 

 

 

139.00

 

 

 

 

3.00

136.00

 

136.00

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

482.99

384.67

384.67

363.30

21.37

 

98.31

4.31

94.00

21502

制造业

 

 

 

94.00

 

 

 

 

 

94.00

 

94.00

2150299

其他制造业支出

 

 

 

94.00

 

 

 

 

 

94.00

 

94.00

21505

工业和信息产业监管

 

 

 

388.99

384.67

384.67

363.30

21.37

 

4.31

4.31

 

2150501

行政运行

 

 

 

388.99

384.67

384.67

363.30

21.37

 

4.31

4.31

 

 

 

 

表六:  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:沂南县经信局(本级)

   

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

384.67

363.30

21.37

 

301

工资福利支出

357.76

363.30

 

 

30101

  基本工资

150.69

150.69

 

 

30102

  津贴补贴

179.01

179.01

 

 

30104

  社会保障缴费

28.05

28.05

 

 

302

商品和服务支出

18.50

 

18.50

 

30201

  办公费

4.05

 

4.05

 

30202

  印刷费

1.00

 

1.00

 

30205

  水费

0.20

 

0.20

 

30206

  电费

1.33

 

1.33

 

30207

  邮电费

1.11

 

1.11

 

30211

  差旅费

0.50

 

0.50

 

30212

  因公出国(境)费用

0

 

0

 

30213

  维修()

0.20

 

0.20

 

30214

  租赁费

0

 

0

 

30215

  会议费

0.78

 

0.78

 

30216

  培训费

0.46

 

0.46

 

30217

  公务接待费

0.38

 

0.38

 

30226

  劳务费

0

 

0

 

30228

  工会经费

3.00

 

3.00

 

30229

  福利费

0.50

 

0.50

 

30231

  公务用车运行维护费

4.50

 

4.50

 

30299

  其他商品和服务支出

0.50

 

0.50

 

303

对个人和家庭的补助

5.54

5.54

 

 

30304

  抚恤金

0

0

 

 

30305

  生活补助

5.54

5.54

 

 

30311

  住房公积金

0

0

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

0

 

 

310

其他资本性支出

2.87

 

2.87

 

31002

  办公设备购置

2.87

 

2.87

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    2.本表批复到款级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
           

 

 

 

 

 

                      表七:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

22.00 

 

 

22.00 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

22.00 

 

 

22.00 

 

 

 

 

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

22.00 

 

 

22.00 

 

 

 

 

2156002

专用设备购置和维修

 

 

 

12.00 

 

 

12.00 

 

 

 

 

2156099

其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

10.00 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.00

0

6.00

0

5.50

0.50

4.88

0

4.88

0

4.50

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计721.07万元。

财政拨款收入721.07万元,为县本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计721.07万元。包括:

1、社会保障和就业(类)54.16万元;节能环保支出3万元;工业和信息产业监管行政运行支出384.67万元;散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出22万元。

2.年末结转和结余257.24万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县经信局2015 年度一般公共预算支出441.83万元,其中:基本支出384.67万元,项目支出57.16元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县经信局2015年度政府性基金支出22万元,其中:基本支出0万元,项目支出22万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.5万元;公务接待费支出决算0.38万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.50万元。其中:

公务用车运行支出4.50万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展各项工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年沂南县经信局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.5万元,平均每辆1.5万元。同比减少了18.18%,减少原因是加强公务用车管理,注意节俭。

(三)公务接待费支出0.38万元,共接待了3批次,接待了19人。同比减少了17.38%,减少原因是加强公务接待管理,注意节俭。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出21.37万元,比2014年增加2.77 万元,增长14.89 %。主要原因是:增加了工作人员。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额6.54万元,其中:政府采购货物支出5.42万元、政府采购服务支出1.12万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

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