政府投资基金
财政资金直达基层
索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040063 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-09-01 |
发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 |
2015年度经信局部门决算公开
沂南县经济贸易和信息化局
2015年部门决算
目 录
第一部分:沂南县经信局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2015年部门决算报表
表一:2015年度收入支出决算总表
表二:2015年度收入决算表
表三:2015年度支出决算表
表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分: 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说
第一部分
沂南县经信局概况
一、主要职能
沂南县经济贸易和信息化局,是县政府的经济综合管理部门,主要职责是:
(一)拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施, 推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问 题;参与制定全县经济发展战略目标及中长期规划;起草相关规范性文件。
(二)编制并组织实施近期工业经济和信息化产业运行调控 目标,监测、分析全县经济运行态势,调节日常经济运行;进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题;组织协 调煤电油运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度;负责成品油流通和全县煤炭经营监督管理;制定下达年度发用电量计划并监督执行;负责工业应急管理和产业安全相关工作。
(三)组织实施国家、省、市工业经济和信息化产业政策;研究提出优化产业布局、结构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案;规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目,推进新兴产业发展,组织实施淘汰落后生产能力工作。
(四)负责企业技术改造投资管理,编制并组织实施技术改 造投资中长期规划和年度计划;按照省、市、县有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目,拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策;依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查;推进投资主体多元化。
(五)研究提出企业技术进步的政策措施,指导技术创新、 技术引进和重大技术装备国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;组织实施有关技术创新重大专项。
(六)研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施,推进 企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展;研究提出扶持 和加快中小企业发展的政策措施,组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设;协调企业治乱减负工作;组织指导企业经营管理 人员的教育培训工作。
(七)参与制定全县运输、邮政、电信发展规划及有关政策; 拟订物流业发展规划和政策并组织实施;组织协调铁路、公路、 水运综合运输;指导协调铁路道口监护管理和综合治理;负责推进工业领域生产性服务业发展。
(八)负责工业行业管理,制定行业规划并组织实施,协调解决行业发展中的重大问题;联系工业和信息化领域社会中介组 织并指导其改革和调整;指导工业行业安全生产工作;负责县级 药品储备管理和中药材生产项目扶持管理;负责茧丝绸行业管理 和协调;指导和管理散装水泥推广工作;负责全县油区管理和石 油天然气管道设施保护等行政管理工作;负责承担履行《禁止化学武器公约》工作。
(九)负责审核申报国家级、省级、市级工业和信息化特色产业基地,认定县级工业和信息化特色产业基地;推进产业集群发展,组织培育区域品牌。
(十)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调 信息化建设中的重大问题;指导、协调信息资源的开发利用;指导协调全县电子政务建设;推动公共信息资源共享;促进信息技 术的推广应用。
(十一)推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发 展,协调推进软件产品研发与产业化;审核申报软件企业的认定 和软件产品的登记备案。
(十二)研究拟订全县信息网络发展的政策措施;推进面向 社会服务信息网络的资源共享和互联互通;会同有关部门建立和完善信息资源标准体系。
(十三)组织协调全县信息安全体系建设,统筹规划信息系 统数据库灾难备份建设;会同有关部门建立信息安全应急支持服 务体系;承担县国防动员委员会信息通信动员的日常工作。
(十四)统筹规划全县通信、广播电视网络及其他专用通信 网络规划建设;负责组织实施国家制定的通信业的技术政策、技 术体制和技术标准以及广播电视传输网络的技术体制和标准;负 责组织县内党政专用通信网络、救灾应急通信和其它重要通信的规划、建设与管理;保障县内党政专用通信与信息安全。
(十五)负责全县国防科技工业管理、煤炭工业管理和中小企业的指导、协调、服务工作。
(十六)承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工 作,指导工业和信息化企业开拓市场。
(十七)会同有关部门拟订促进外贸发展方式转变的政策,指导对外经济合作和企业国际化经营工作。
(十八)负责全县节能减排综合协调工作,负责建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,研究制定并组织实施能源、资源节约与综合利用规划和政策措施;负责组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能与环保产业;组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用及新能源开发工作,参与制定有关规划方案并组织实施;负责企业用能监督,贯彻落实监测计划。
(十九)贯彻落实国家、省、市关于资本市场发展的政策法规,参与制定全县企业上市总体规划及相关政策并组织实施;对全县企业上市、并购重组、债券发行进行指导、协调和服务,培育上市后备资源企业,规范上市公司运作;联络境内外证券、会计、法律等中介机构,对来我县开展涉及工业和信息化领域业务的中介机构进行筛查把关。
(二十)承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
沂南县经济贸易和信息化局预算包括:沂南县经信局机关预算、局属事业单位预算。
纳入沂南县经信局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备 注 |
1 |
沂南县经济信局机关 |
|
2 |
县节约能源工作办公室 |
|
3 |
县工业项目办公室 |
|
第二部分
2015年部门决算表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
721.07 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、国防安全 |
|
|
四、其他收入 |
|
、、、、、、 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
54.16 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
406.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
721.07 |
本年支出合计 |
463.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
257.24 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
721.07 |
支出总计 |
721.07 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
721.07 |
721.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.08 |
77.08 |
|
|
|
|
|
20806 |
企业改革补助 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
61.17 |
61.17 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
61.17 |
61.17 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
504.99 |
504.99 |
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
388.99 |
388.99 |
|
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
388.99 |
388.99 |
|
|
|
|
|
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
2156002 |
专用设备购置和维修 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
2156099 |
其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
463.83 |
384.67 |
79.16 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.16 |
|
54.16 |
|
|
|
20806 |
企业改革补助 |
15.91 |
|
15.91 |
|
|
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
15.91 |
|
15.91 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
38.25 |
|
38.25 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
38.25 |
|
38.25 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
406.67 |
384.67 |
22.00 |
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
384.67 |
384.67 |
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
384.67 |
384.67 |
|
|
|
|
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
2156002 |
专用设备购置和维修 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
2156099 |
其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
699.07 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
22.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
、、、、、、 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
|
54.16 |
|
|
5 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
十、节能环保支出 |
23 |
|
3.00 |
|
|
7 |
|
十一、城乡社区支出 |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
十二、农林水支出 |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
十三、交通运输支出 |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
27 |
|
387.67 |
22.00 |
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
721.07 |
本年支出合计 |
29 |
463.83 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
257.24 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
721.07 |
合计 |
34 |
721.07 |
表五:公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
|
|
|
699.07 |
384.67 |
384.67 |
363.30 |
21.37 |
57.16 |
257.24 |
4.31 |
252.93 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
77.08 |
|
|
|
|
54.16 |
22.93 |
|
22.93 |
||
20806 |
企业改革补助 |
|
|
|
15.91 |
|
|
|
|
15.91 |
|
|
|
||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
|
|
|
15.91 |
|
|
|
|
15.91 |
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
61.17 |
|
|
|
|
38.25 |
22.93 |
|
22.93 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
61.17 |
|
|
|
|
38.25 |
22.93 |
|
22.93 |
||
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
139.00 |
|
|
|
|
3.00 |
136.00 |
|
136.00 |
||
21110 |
能源节约利用 |
|
|
|
139.00 |
|
|
|
|
3.00 |
136.00 |
|
136.00 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
|
|
|
139.00 |
|
|
|
|
3.00 |
136.00 |
|
136.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
482.99 |
384.67 |
384.67 |
363.30 |
21.37 |
|
98.31 |
4.31 |
94.00 |
||
21502 |
制造业 |
|
|
|
94.00 |
|
|
|
|
|
94.00 |
|
94.00 |
||
2150299 |
其他制造业支出 |
|
|
|
94.00 |
|
|
|
|
|
94.00 |
|
94.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
|
|
|
388.99 |
384.67 |
384.67 |
363.30 |
21.37 |
|
4.31 |
4.31 |
|
||
2150501 |
行政运行 |
|
|
|
388.99 |
384.67 |
384.67 |
363.30 |
21.37 |
|
4.31 |
4.31 |
|
表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
|
|
|
22.00 |
|
|
22.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
22.00 |
|
|
22.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
22.00 |
|
|
22.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156002 |
专用设备购置和维修 |
|
|
|
12.00 |
|
|
12.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156099 |
其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.00 |
0 |
6.00 |
0 |
5.50 |
0.50 |
4.88 |
0 |
4.88 |
0 |
4.50 |
0.38 |
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计721.07万元。
财政拨款收入721.07万元,为县本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计721.07万元。包括:
1、社会保障和就业(类)54.16万元;节能环保支出3万元;工业和信息产业监管行政运行支出384.67万元;散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出22万元。
2.年末结转和结余257.24万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
沂南县经信局2015 年度一般公共预算支出441.83万元,其中:基本支出384.67万元,项目支出57.16元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
沂南县经信局2015年度政府性基金支出22万元,其中:基本支出0万元,项目支出22万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.5万元;公务接待费支出决算0.38万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出4.50万元。其中:
公务用车运行支出4.50万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展各项工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年沂南县经信局及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.5万元,平均每辆1.5万元。同比减少了18.18%,减少原因是加强公务用车管理,注意节俭。
(三)公务接待费支出0.38万元,共接待了3批次,接待了19人。同比减少了17.38%,减少原因是加强公务接待管理,注意节俭。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出21.37万元,比2014年增加2.77 万元,增长14.89 %。主要原因是:增加了工作人员。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额6.54万元,其中:政府采购货物支出5.42万元、政府采购服务支出1.12万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 辆1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。