政府投资基金
财政资金直达基层
索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040093 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-08-17 |
发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 |
沂南县粮食局2015年部门决算
沂南县粮食局
2015年部门决算
目 录
第一部分:沂南县粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:沂南县粮食局2015年部门决算报表
表一:2015年度收入支出决算总表
表二:2015年度收入决算表
表三:2015年度支出决算表
表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:沂南县粮食局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:沂南县粮食局概况
一、主要职能
第一部分:沂南县粮食局概况
一、主要职能
(一)提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。
(二)承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。
(三)拟订全县粮食流通、粮食储备等方面的政策措施并组织实施。
(四)负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;拟订全县粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范并组织实施;开展粮食流通对外合作与交流。
(五)承担县级储备粮行政管理责任,会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;负责县级储备粮库资产管理和全县粮食清仓查库工作;指导全县粮食储备体系建设。
(六)编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划,提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议,参与有关粮食流通设施县级投资项目的建设管理。
(七)拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,指导全县粮食市场建设与管理,协同有关部门共同管好粮食市场,维护正常的粮食流通秩序。
(八)负责全县粮食执法检查、统计、流通信息工作。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
沂南县粮食局部门决算包括:沂南县粮食局决算、局属事业单位决算。
纳入沂南县粮食局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
沂南县粮食局机关 |
|
2 |
沂南粮食统计中心 |
|
3 |
沂南县粮食市场管理执法大队 |
|
第二部分:沂南县粮食局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
888.69 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
9.2 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
878.39 |
|
本年收入合计 |
888.69 |
本年支出合计 |
887.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
5.3 |
结转下年 |
6.4 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
893.99 |
支出总计 |
893.99 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
888.69 |
888.69 |
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
879.49 |
879.49 |
|
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
879.49 |
879.49 |
|
|
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
383.49 |
383.49 |
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
496 |
496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
887.59 |
382.39 |
505.2 |
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
9.2 |
|
9.2 |
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
9.2 |
|
9.2 |
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
9.2 |
|
9.2 |
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
878.39 |
382.39 |
496 |
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
878.39 |
382.39 |
496 |
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
382.39 |
382.39 |
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
496 |
|
496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
25 |
9.2 |
9.2 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
27 |
878.39 |
878.39 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
888.69 |
本年支出合计 |
29 |
887.59 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
5.3 |
年末结转和结余 |
30 |
6.4 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
5.3 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
893.99 |
合计 |
34 |
893.99 |
表五:公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
5.3 |
5.3 |
|
888.69 |
887.59 |
382.39 |
362.39 |
20 |
505.2 |
6.4 |
6.4 |
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
|
9.2 |
|
|
|
||
21506 |
安全生产监管 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
|
9.2 |
|
|
|
||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
|
9.2 |
|
|
|
||
222 |
粮油物资储备支出 |
5 |
5.3 |
|
879.49 |
|
382.39 |
|
|
496 |
|
|
|
||
22201 |
粮油事务 |
5 |
5.3 |
|
879.49 |
|
382.39 |
|
|
496 |
|
|
|
||
2220101 |
行政运行 |
|
5.3 |
|
383.49 |
|
382.39 |
362.39 |
20 |
|
|
6.4 |
|
||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
|
|
|
496 |
|
|
|
|
496 |
|
|
|
表七:政府性基金收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 |
|
|
|
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|
|
|
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表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.96 |
0 |
5.3 |
0 |
5.3 |
0.66 |
5 |
0 |
4.58 |
0 |
4.58 |
0.42 |
第三部分:沂南县粮食局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计888.69万元。
1.财政拨款收入888.69万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余5.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计887.59万元。包括:
1.一般公共服务(类)367.53万元:主要用于粮食局本级职工工资及保障机关正常运行费用支出。
2.社会保障和就业(类)14.86万元:主要用于事业人员社保金缴纳支出。
3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
4、上级部门对企业补助补贴资金505.2万元,主要为企业争取上级扶持补助补贴资金,粮食局代为拨款支出。
5.年末结转和结余6.4万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
沂南县局2015 年度一般公共预算支出887.59万元,其中:基本支出382.39万元,项目支出505.2万元。
1、人员工资经费支出338.99万元
2、商品和服务支出20万元
3、对个人和家庭补助支出23.4万元
4、其他粮油事务支出505.2万元
三、2015年度政府性基金支出决算情况
沂南县粮食局)2015年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.58万元;公务接待费支出决算0.42万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出4.58万元。
公务用车运行支出4.58万元,比2014年7.57万元减少2.99万元,减少原因为单位通过加强日常细节管理,降低了车辆运行费用。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展粮油事务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,粮食局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.58万元,平均每辆2.29万元。
(三)公务接待费支出0.42万元(共接待8批次,71人),比2014年0.37万元增加0.05万元,增加原因为县区之间交流学习增多。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出20万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少12万元,降低62%。主要原因是单位具体落实中央八项规定精神,严格控制日常各项经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额4.01万元,其中:政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至