政府投资基金
财政资金直达基层
索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040153 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-08-17 |
发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 |
中共沂南县纪委2015年部门决算
中共沂南县纪委
2015年部门决算
目 录
第一部分:中共沂南县纪委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共沂南县纪委2015年部门决算报表
表一:2015年度收入支出决算总表
表二:2015年度收入决算表
表三:2015年度支出决算表
表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:中共沂南县纪委2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:中共沂南县纪委概况
一、主要职能
1993年4月,中共沂南县纪委、沂南县监察局合署办公,实行一个机构,两个牌子。主要职责:
(一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委和县委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
(二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定和国家有关行政监察的法律、法规;监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决议、命令的情况。
(三)负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部依照法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(五)负责作出关于维护党纪的决定;制定全县党风党纪教育规划;配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
(七)负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究;拟定党纪条规和政策规定;参与制订党内规定。
(八)调查研究县政府各部门和乡镇政府制定有关政策、规定的情况,对其违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议,变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。
(九)会同县直部门以及乡镇党委、政府,做好纪检、监察干部的管理工作;审核乡镇纪委领导班子人选;负责县纪委、监察局派驻县直部门除“县管干部”以外的纪检组(纪委)、监察室的领导干部职务的任免;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
(十)完成县委、县政府和市纪委、监察局授权和交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中共沂南县纪委部门预算包括:中共沂南县纪委机关预算。
第二部分:中共沂南县纪委 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
536.47 |
一、一般公共服务 |
478.56 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
536.47 |
本年支出合计 |
478.56 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
54.55 |
结转下年 |
112.46 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
591.02 |
支出总计 |
591.02 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
536.47 |
536.47 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
536.47 |
536.47 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
536.47 |
536.47 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
531.47 |
531.47 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
478.56 |
478.56 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
478.56 |
478.56 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
478.56 |
478.56 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
473.56 |
473.56 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
536.47 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
462.23 |
462.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
536.47 |
本年支出合计 |
29 |
462.23 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
38.22 |
年末结转和结余 |
30 |
112.46 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
38.22 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
574.69 |
合计 |
34 |
574.69 |
表五:公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
38.22 |
38.22 |
0 |
536.47 |
462.23 |
462.23 |
|
|
|
112.46 |
112.46 |
0 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
38.22 |
38.22 |
0 |
536.47 |
462.23 |
462.23 |
|
|
|
112.46 |
112.46 |
0 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
38.22 |
38.22 |
0 |
536.47 |
462.23 |
462.23 |
|
|
|
112.46 |
112.46 |
0 |
||
2011101 |
行政运行 |
38.22 |
38.22 |
0 |
531.47 |
457.23 |
457.23 |
|
|
|
112.46 |
112.46 |
0 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|
|
|
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
部门:中国共产党沂南县纪律检查委员会(本级) |
金额单位:元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
4,622,277.93 |
2,628,339.89 |
1,993,938.04 |
||
301 |
工资福利支出 |
2,613,465.89 |
2,613,465.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,505,155.07 |
2,505,155.07 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20,188.00 |
20,188.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
29,765.82 |
29,765.82 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58,357.00 |
58,357.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,217,307.01 |
|
1,217,307.01 |
|
30201 |
办公费 |
341,425.10 |
|
341,425.10 |
|
30202 |
印刷费 |
25,909.00 |
|
25,909.00 |
|
30207 |
邮电费 |
42,567.34 |
|
42,567.34 |
|
30211 |
差旅费 |
77,760.50 |
|
77,760.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
305,665.47 |
|
305,665.47 |
|
30215 |
会议费 |
46,897.00 |
|
46,897.00 |
|
30216 |
培训费 |
6,668.40 |
|
6,668.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
23,289.00 |
|
23,289.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2,200.00 |
|
2,200.00 |
|
30228 |
工会经费 |
114,487.00 |
|
114,487.00 |
|
30229 |
福利费 |
4,704.00 |
|
4,704.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
161,789.60 |
|
161,789.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63,944.60 |
|
63,944.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14,874.00 |
14,874.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4,440.00 |
4,440.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
7,504.00 |
7,504.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,930.00 |
2,930.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
776,631.03 |
|
776,631.03 |
|
31002 |
办公设备购置 |
656,183.00 |
|
656,183.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
105,448.03 |
|
105,448.03 |
表七:政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30 |
0 |
30 |
0 |
20 |
10 |
0 |
0 |
19.53 |
0 |
16.30 |
3.23 |
第三部分:中共沂南县纪委2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计591.02万元。
1.财政拨款收入531.47万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入5.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余54.55万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计478.56万元。包括:
1.一般公共服务(类)478.56万元:主要用于纪检监察事务、行政运行及工资支出。
2.年末结转和结余112.46万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
中共沂南县纪委2015 年度一般公共预算支出462.63万元,其中:基本支出462.23万元,项目支出0万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
中共沂南县纪委2015年度无政府性基金支出。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算16.30万元;公务接待费支出决算3.23万元。2015年“三公“经费支出18.5万元,比2014年减少37.7万元,主要因为严格执行八项规定减少开支,具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费支出16.30万元,全部为公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,中共沂南县纪委单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出16.30万元,平均每辆2.32万元。
(三)公务接待费支出3.23万元,共接待20批次,300人次。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额111.25万元,其中:政府采购货物支出78.09万元、无政府采购工程。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆。